炎陵县龙溪乡2016年收支预算总表、支出预算分类汇总表、基本支出预算明细表
信息来源:炎陵县财政局 作者:炎陵县龙溪乡
访问:次 发布时间:2016-03-25 14:51
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2016 年 收 支 预 算 总 表
单位名称:龙溪乡财政所 单位:元 收 入 支 出 项 目 本年预算 项 目 本年预算 一、公共财政预算拨款(补助) 2415639 一、基本支出 2425639 财政预算全额拨款 2415639 工资福利支出 1789953 财政预算定额拨款(补助) 一般商品和服务支出 315976 城维费及城镇公用事业附加收入安排 对个人和家庭的补助 319710 二、非税收入拨款 10000 1、综合预算拨款(纳入综合预算管理的非税收入) 10000 行政事业性收费拨款 二、项目支出 专项收入拨款 对个人和家庭的补助 罚没收入拨款 专项商品和服务支出 国有资本经营收入拨款 对企事业单位的补贴 国有资源及资产收入拨款 债务利息支出 其他收入拨款 10000 债务还本支出 政府性住房基金拨款 基本建设支出 2、基金预算拨款(纳入基金预算管理的非税收入) 其他资本性支出 政府性基金拨款 其他支出 3、财政专户拨款(纳入财政专户管理的非税收入) 三、其他收入 四、事业单位经营收入 五、用事业基金弥补收支差额收入 三、事业单位经营服务支出 六、附属单位上缴收入 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 2425639 本年支出合计 2425639 七、上年结转 六、结转下年 收 入 总 计 2425639 支 出 总 计 24256392016年支出预算分类汇总表
单位名称:龙溪乡财政所 单位:元 科目编码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出 小计 工资福利支 出 一般商品 服务支出 对个人和家庭的补助 小计 对个人和家庭的补助 专项商品 服务支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性 支 出 其他支出 合计 2,425,639 2,425,639 1,789,953 315,976 319,710 201 一般公共服务支出 1,241,684 1,241,684 943,668 274,676 23,340 01 人大事务 52,368 52,368 52,368 01 行政运行 52,368 52,368 52,368 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 880,660 880,660 592,644 264,676 23,340 01 行政运行 880,660 880,660 592,644 264,676 23,340 06 财政事务 183,804 183,804 183,804 01 行政运行 183,804 183,804 183,804 31 党委办公厅(室)及相关机构事务 114,852 114,852 114,852 01 行政运行 114,852 114,852 114,852 99 其他一般公共服务支出 10,000 10,000 10,000 99 其他一般公共服务支出 10,000 10,000 10,000 207 文化体育与传媒支出 96,816 96,816 96,816 01 文化 96,816 96,816 96,816 01 行政运行 96,816 96,816 96,816 208 社会保障和就业支出 488,919 488,919 351,489 137,430 01 人力资源和社会保障管理事务 87,372 87,372 87,372 01 行政运行 87,372 87,372 87,372 05 行政事业单位离退休 391,557 391,557 264,117 127,440 01 归口管理的行政单位离退休 391,557 391,557 264,117 127,440 11 残疾人事业 9,990 9,990 9,990 99 其他残疾人事业支出 9,990 9,990 9,990 210 医疗卫生与计划生育支出 271,664 271,664 230,364 41,300 05 医疗保障 79,428 79,428 79,428 01 行政单位医疗 79,428 79,428 79,428 07 计划生育事务 192,236 192,236 150,936 41,300 16 计划生育机构 150,936 150,936 150,936 99 其他计划生育事务支出 41,300 41,300 41,300 213 农林水支出 167,616 167,616 167,616 01 农业 122,628 122,628 122,628 01 行政运行 122,628 122,628 122,628 03 水利 44,988 44,988 44,988 01 行政运行 44,988 44,988 44,988 221 住房保障支出 158,940 158,940 158,940 02 住房改革支出 158,940 158,940 158,940 01 住房公积金 158,940 158,940 158,940 单位:元经济科目编码
经济科目名称
预算数
1
2
3
30101 基本工资 741,900.00 30102 津贴补贴 601,788.00 30103 一个月奖金 3010401 生育保险 3010402 工伤保险 3010403 其他社会保障缴费 343,545.00 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 102,720.00 30201 办公费 140,000.00 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30,000.00 30216 培训费 30217 公务接待费 80,000.00 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 14,676.00 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 51,300.00 30301 离休费 30302 退休费 127,440.00 30305 生活补助 23,340.00 3030702 在职职工医疗费 3030703 离退休职工医疗费 30309 奖励金 30311 住房公积金 158,940.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 9,990.00 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络购建 31008 物资储备 31013 公务用车购置 31099 其他资本性支出 总计 2,425,639.00