计生局2013年收入支出决算总表、支出决算表
信息来源:炎陵县财政局 作者:炎陵县计生局
访问:次 发布时间:2014-07-10 11:52
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收入支出决算总表
财决01表 编制单位:炎陵县人口和计划生育局 2013年度 金额单位:元收入
支出
项目
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年初预算数
决算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
行次
年初预算数
决算数
栏次
1
2
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3
4
栏次
5
6
一、财政拨款收入 1 9,629,051.00 14,841,859.00 一、一般公共服务 37 9,544,631.00 14,753,119.00 一、基本支出 60 9,629,051.00 14,841,859.00 其中:政府性基金 2 0.00 0.00 二、外交 38 0.00 0.00 其中:财政拨款 61 9,629,051.00 14,841,859.00 二、上级补助收入 3 0.00 0.00 三、国防 39 0.00 0.00 其中:政府性基金 62 0.00 0.00 三、事业收入 4 0.00 0.00 四、公共安全 40 0.00 0.00 二、项目支出 63 0.00 0.00 其中:财政专户管理资金 5 0.00 0.00 五、教育 41 0.00 0.00 其中:财政拨款 64 0.00 0.00 四、经营收入 6 0.00 0.00 六、科学技术 42 0.00 0.00 其中:政府性基金 65 0.00 0.00 五、附属单位上缴收入 7 0.00 0.00 七、文化体育与传媒 43 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 六、其他收入 8 0.00 0.00 八、社会保障和就业 44 84,420.00 88,740.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 其中:本级横向财政拨款 9 — 0.00 九、医疗卫生 45 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 非本级财政拨款 10 — 0.00 十、节能环保 46 0.00 0.00 69 11 十一、城乡社区事务 47 0.00 0.00 支出经济分类 70 — — 12 十二、农林水事务 48 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 — 14,841,859.00 13 十三、交通运输 49 0.00 0.00 工资福利支出 72 — 905,177.00 14 十四、资源勘探电力信息等事务 50 0.00 0.00 商品和服务支出 73 — 12,867,902.00 15 十五、商业服务业等事务 51 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 74 — 1,068,780.00 16 十六、金融监管等事务支出 52 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 75 — 0.00 17 十七、地震灾后恢复重建支出 53 0.00 0.00 赠与 76 — 0.00 18 十八、援助其他地区支出 54 0.00 0.00 债务利息支出 77 — 0.00 19 十九、国土资源气象等事务 55 0.00 0.00 基本建设支出 78 — 0.00 20 二十、住房保障支出 56 0.00 0.00 其他资本性支出 79 — 0.00 21 二十一、粮油物资储备事务 57 0.00 0.00 贷款转贷及产权参股 80 — 0.00 22 二十二、国债还本付息支出 58 0.00 0.00 其他支出 81 — 0.00 23 二十三、其他支出 59 0.00 0.00 82 本年收入合计 24 9,629,051.00 14,841,859.00 本年支出合计 83 9,629,051.00 14,841,859.00 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 结余分配 84 — 0.00 上年结转和结余 26 0.00 0.00 交纳所得税 85 — 0.00 基本支出结转和结余 27 — 0.00 提取职工福利基金 86 — 0.00 其中:财政拨款结转和结余 28 — 0.00 转入事业基金 87 — 0.00 项目支出结转和结余 29 — 0.00 其他 88 — 0.00 其中:财政拨款结转和结余 30 — 0.00 年末结转和结余 89 0.00 0.00 经营结余 31 — 0.00 基本支出结转和结余 90 — 0.00 32 其中:财政拨款结转和结余 91 — 0.00 33 项目支出结转和结余 92 — 0.00 34 其中:财政拨款结转和结余 93 — 0.00 35 经营结余 94 — 0.00
支出决算表
财决04表 编制单位:炎陵县人口和计划生育局 2013年度 金额单位:元项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
14841859 14841859 0 0 0 0 201 一般公共服务 14753119 14753119 0 0 0 0 20112 人口与计划生育事务 14699119 14699119 0 0 0 0 2011201 行政运行 728794 728794 0 0 0 0 2011202 一般行政管理事务 316400 316400 0 0 0 0 2011205 计划生育家庭奖励 856660 856660 0 0 0 0 2011206 人口和计划生育统计及抽样调查 24960 24960 0 0 0 0 2011208 计划生育、生殖健康促进工程 814900 814900 0 0 0 0 2011209 计划生育免费基本技术服务 634100 634100 0 0 0 0 2011210 人口出生性别比综合治理 60000 60000 0 0 0 0 2011212 计划生育避孕药具经费 150000 150000 0 0 0 0 2011213 人口和计划生育宣传教育经费 50000 50000 0 0 0 0 2011214 流动人口计划生育管理和服务 66620 66620 0 0 0 0 2011215 人口和计划生育目标责任制考核 278780 278780 0 0 0 0 2011299 其他人口与计划生育事务支出 10717905 10717905 0 0 0 0 20199 其他一般公共服务支出 54000 54000 0 0 0 0 2019999 其他一般公共服务支出 54000 54000 0 0 0 0 208 社会保障和就业 88740 88740 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 88740 88740 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 88740 88740 0 0 0 0