炎陵县公安局2019年度部门决算公开
浏览次数: 发布时间:2020-10-16 11:18
炎陵县公安局
2019年度部门决算
目录
第一部分炎陵县公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分其他
第一部分
炎陵县公安局概况
一、部门职责
炎陵县公安局是政府主管公安工作的职能部门,受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理,依法履行下列职责:
一、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
二、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
三、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
四、组织、实施消防工作,实行消防监督;
五、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品;
六、对法律、法规制定的特种行业进行管理;
七、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;
八、管理集会、游行、示威活动;
九、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
十、维护国(边)境地区的治安秩序;
十一、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
十二、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
十三、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
十四、法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。炎陵县公安局下设指挥中心、法制大队、刑侦大队、治安大队、国保大队、人口与出入境管理大队、监管大队、网络安全与视频侦查大队、巡防大队、禁毒大队、政工室、督察大队、警务保障室13个队室和霞阳、沔渡、神农谷、龙溪、水口、红星桥、三河、炎帝陵等8个派出所共21个二级机构。
无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
(二)决算单位构成。炎陵县公安局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:炎陵县公安局单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)
详见附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计5701.47万元。与2018年相比,增加2272.1万元,增长66.25%,主要是因为新建霞阳派出所业务用房土地款、发放警察加班补贴值勤津贴、民(辅)警工资提标、设立一村一辅警和办理专案等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5701.47万元,其中:财政拨款收入5701.42万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5701.47万元,其中:基本支出3967.69万元,占69.59%;项目支出1733.78万元,占30.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5701.42万元,与2018年相比,增加2272.07万元,增长66.25%,主要是因为新建霞阳派出所业务用房土地款、发放警察加班补贴值勤津贴、民(辅)警工资提标、设立一村一辅警等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出5701.42万元,占本年支出合计的99.99%,与2018年相比,财政拨款支出增加2272.07万元,增长66.25%,主要是因为新建霞阳派出所业务用房土地款、发放警察加班补贴值勤津贴、民(辅)警工资提标、设立一村一辅警等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出5701.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出550.23万元,占9.65%;公共安全支出4082.95万元,占71.61%;科学技术支出518.6万元,占9.1%;社会保障和就业支出235.92万元,占4.14%;卫生健康支出121.89万元,占2.14%;城乡社区支出12.06万元,占0.21%;农林水支出3.4万元,占0.06%;住房保障支出176.36万元,占3.09%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2847.75万元,支出决算数为5701.42万元,完成年初预算的200.21%,其中:
1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为53.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项资金为预算执行中追加预算。
2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为497.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算执行中追加预算。
3.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。
年初预算为2247.59万元,支出决算为2949.03万元,完成年初预算的131.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费提标。
4. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为186.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付资金。
5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为947.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加资金。
6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为518.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算执行中追加霞阳派出所业务用房土地款。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为221.67万元,支出决算为201.41万元,完成年初预算的92.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算执行中人员减少。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业离退休支出(项)。
年初预算为6.62万元,支出决算为6.62万元,完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算执行中人员死亡抚恤金。
10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增工勤人员失业保险缴费。
11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。
年初预算为7.26万元,支出决算为6万元,完成年初预算的82.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算执行中人员减少。
12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。
年初预算为7.27万元,支出决算为6.3万元,完成年初预算的86.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算执行中人员减少。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为83.17万元,支出决算为87.33万元,完成年初预算的105%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算执行中医疗铺底提高。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为31.17万元,支出决算为32.27万元,完成年初预算的103.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算执行中标准提高。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。
年初预算为71.39万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的3.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是:只缴纳大病医疗互助。
16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为12.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算执行中追加平安城市监控电费。
17.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算执行中非洲猪瘟经费。
18. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算执行中追加河长制经费。
19. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为171.62万元,支出决算为176.36万元,完成年初预算的102.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算执行住房公积金基数变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3967.64万元,其中:人员经费2845.38万元,占基本支出的71.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费1122.26万元,占基本支出的28.29%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为180.10万元,支出决算为170.10万元,完成预算的94.45%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本年无预算,无支出,与上年一致 。
公务接待费支出预算为60万元,支出决算为50万元,完成预算的83.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、规范管理,严格控制公务接待费用支出,与上年相比减少10万元,减少16.67%,减少的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定,严格按要求、按标准审批“三公”活动,严控“三公”经费支出;并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况,加强内部监督管理。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为120.10万元,支出决算为120.10万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比增加72.10万元,增长150.20%,增长的主要原因是新购置7台执法执勤用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算50万元,占29.39%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算120.1万元,占70.61%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为50万元,全年共接待来访团组195个、来宾3500人次,主要是上级领导机关检查指导工作、相关兄弟单位到本辖区执法办案等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为120.10万元,其中:公务用车购置费72.10万元,炎陵县公安局更新公务用车7辆执法执勤用车。公务用车运行维护费48万元,主要是用于执法执勤用车辆保险费、燃油费、修理费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对
1、2019 年度扫黑除恶专项行动项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 89.19万元,占项目支出预算总额的5.14%;
2、一村一辅警项目支出开展了绩效自评,共涉及180万元,占项目支出预算总额的10.38%;
3、派出所维修项目支出开展了绩效自评,共涉及6.63万元,占项目支出预算总额的0.38%;
4、公安业务办案支出项目开展了绩效自评,共涉及927.29万元,占项目支出预算总额的54.63%;
5、霞阳派出所建设项目土地款项目开展了绩效自评,共涉及518.6万元,占项目支出预算总额的29.91%;
6、平安城市监控电费项目开展了绩效自评,共涉及12.06万元,占项目支出预算总额的0.69%;
上述项目均自行开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1122.26万元,比年初预算数增加1.22万元,增长0.11%。主要原因是:用电费用增加。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,人数人;开支培训费19.88万元,用于开展公安警衔晋升培训,人数87人,内容为公安业务知识、法律法规和警务实战技能;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1627.08万元,其中:政府采购货物支出240万元、政府采购工程支出1387.08万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(按决算报表数填写)
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆24辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)其他
本单位没有门户网站,因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
其他
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县公安局是炎陵县人民政府主管全县公安工作的工作机构,属县一级预算单位,无二级预算单位。内设指挥中心、工会、刑侦大队、治安大队、国保大队、人口与出入境管理大队、监管大队、巡特警大队、网络安全保卫和视频侦察大队、禁毒大队、法制大队、政工监督室、纪检监察室、警务保障室14个队室和霞阳、沔渡、神农谷、龙溪、水口、红星桥、三河、炎帝陵等8个派出所共22个机构。政法人员编制162人,辅警100人。现有人员260人,其中在职民警160人,辅警人员100人。现有机动车辆24辆。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出3967.64万元,占69.59%。其中:按功能科目分类,一般公共服务支出550.23万元,占9.65%;公共安全支出4082.95万元,占71.61%;科学技术支出518.6万元,占9.1%;社会保障和就业支出235.92万元,占4.14%;卫生健康支出121.89万元,占2.14%;城乡社区支出12.06万元,占0.21%;农林水支出3.4万元,占0.06%;住房保障支出176.36万元,占3.09%。
按支出经济分类:人员经费2845.38万元,占基本支出的71.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和生活补助等;公用经费1122.26万元,占基本支出的28.29%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和公务用车购置等。
(二)项目支出情况
2019年度项目支出1733.78万元,占30.41%。其中:扫黑除恶专项行动89.19万元,一村一辅警经费180万元,霞阳派出所建设项目土地款518.6万元,平安城市监控电费12.06万元, 公安业务办案经费927.29万元,派出所维修6.63万元。
三、政府性基金拨款情况
无
四、社会保险基金预算支出情况
无
五、部门整体支出绩效情况
根据各部门的业务工作实行考评全年侦破案件精准率,执法质量率。按照上级要求,考评队伍建设。建立县级公安机关规范化执法,树立了县级公安的新形象,树立了团结和谐的新形象,树立了务实为民、改革创新、乐于奉献的新形象。
六、存在的问题及原因分析
我局2019年为一级财政预算单位,在预算执行工作中管理存在一定的不足,预决算工作做得不够完善,厉行节约工作还有提升空间。
主要有客观方面的原因:工作人员观念未转变未跟上新时代要求;在管理层不重视财务管理工作、预算法纪未深入人心;财务工作力量配备不强,部门一般公共预算支出占全县一般公共预算支出近3%,财务人员只配备两名,且还需参与值班备勤等技法值勤工作。
七、下一步改进措施
一是进一步加强单位收支的预决算“三公经费”的公开工作,使财务管理制度更加科学合理,程序更加规范透明,分配更加公平.公正,资金更加安全高效。
二是合理安排预算收支,严格预算管理。按照“以收定支,量力为出,保证重点,兼顾一般”的原则,科学合理编制部门预算,使预算更加切合实际。进一步细化预算,严格执行,增强预算约束意识,提高科学化、精细化预算管理水平。
三是开展厉行节约、反对浪费专题教育,树立预算绩效观念;四是规范财务行为,提高会计基础工作质量,严格执行财经纪律和各项财经政策,自觉接收职能部门的监督。
八、其他需要说明的情况
无
2019年度项目绩效评价报告
霞阳派出所建设用地专项资金支出绩效报告
一、项目概况
(一)炎陵县公安局是政府主管公安工作的职能部门,受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理,依法履行法定职责。
(二)霞阳派出所现有办公场所建于1996年,由于空间狭小,设计布局不符合当前办公要求,导致许多派出所工作无法正常、有效开展,群众办事极不方便,也不能满足执法规范化建设的要求。鉴于上述实际情况,将霞阳派出所新建项目列入国家资金建设项目.
二、项目资金使用及管理情况
项目总投资约1138.6万元,其中土地款518.6万元,建设资金620万元。土地款518.6万元资金直接支付到炎陵
三、项目组织实施情况
至2019年8月31日,霞阳派出所业务用房土地款518.6万元全部付清,取得用地面积为6584.9平方米的建设用地规划许可证。为霞阳派出所业务用房后续建设提供条件。
四、项目绩效情况
根据该项目资金的特点,项目的绩效指标主要是三个方面:一是产出指标;二是效益指标;三是满意度指标。具体来说,产出指标是指该笔专项资金的使用取得的成果;效益指标是指为霞阳派出所业务用房建设提供了6584.9平方米的建设土地,保证工程建设的顺利进行;满意度指标是指项目后续工作部门或单位对该资金使用后的支持和满意。绩效指标得分为90项目支出绩效评价共性指标得分为90分。
五、其他需要说明的问题
无
平安城市监控电费专项资金支出绩效报告
一、项目概况
(一)炎陵县公安局网侦大队。
(二)平安城市视频监控电费主要用于全县公共监控视频正常运行。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金全部为财政资金。
(二)项目资金全用于全县平安视频监控电费支出。
三、项目组织实施情况
(一)资金按照全县平安视频监控电费实际支出实施。
四、项目绩效情况
平安城市视频监控电费全部用于全县公共监控视频正常运行电费支出,保证了全县视频监控正常运行,为全县现行案件侦破发挥了重要作用,有效打击违法犯罪,有力的保护群众财产安全和切身利益,始终保持了全县现行发案率的低位运行。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划,按照全县平安视频监控电费按照实际支出予以支出。
(二)主要经验做法、存在的问题和建议。无。
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一村一辅警专项资金预算支出绩效报告
一、项目概况
(一)炎陵县公安局是政府主管公安工作的职能部门,受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理,依法履行法定职责。
(二)炎陵县共120个行政村,2个景区、2个工业园、1个大院农场、县城4个社区共招收“一村一辅警”133人。省财政预算经费180万元用于村辅警使用。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金全部为财政拨款。
(二)村辅警经费180万元用于村辅警。
(三)项目资金管理建立专门台账,做到专款专用。
三、项目组织实施情况
(一)村辅警按照公开招聘,与村委会签订劳务合同,派出所日常管理,公安局财务按月发放村辅警工资和办公装备费用。
(二)财务、纪检监察部门对政法专项经费支出等情况进行日常检查监督管理。
四、项目绩效情况
通过一村一辅警建设,实现村辅警全覆盖,提高了见警率,调处各类纠纷1650余起,参加巡逻3160余人次,提供案件线索130余条,提高炎陵县治安防控水平和打击处理违法犯罪能力,降低发案数,提高破案率,改善了城市的安全环境,提升了居民安全感,提高社会满意度。
五、其他需要说明的问题
(一)资金预算不足。只能够支付基本工资。
(二)村辅警工作质量有提高空间,下一步将加强管理,提高工作效率。
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公安办案业务项目资金支出绩效报告
一、项目概况
(一)炎陵县公安局是政府主管公安工作的职能部门,受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理,依法履行法定职责。
(二)2018年来,我县坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省、市决策部署,紧扣“有黑扫黑,有恶除恶,有乱治乱,固本强基”的方针,一手抓重拳打击、依法严惩,一手抓标本兼治、综合治理,有力有序有效推进扫黑除恶专项斗争,取得了阶段性重大成效,辖区范围内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制,人民群众安全感、满意度明显提升。
二、项目资金使用及管理情况
(一)县财政预算2019年度公安业务办案工作经费927.29万元,实际到位927.29万元。
(二)所有经费开支全部用于扫黑除恶宣传、案件办理、追逃经费等扫黑除恶相关工作,共支出927.29万元。
(三)2019年度扫黑除恶工作严格按照经费预算的要求,严格控制预算,对大笔开支均预先通过会议研究决定,再严格按照政府采购的有关规定实施,控制开支。
三、项目组织实施情况
2019年度扫黑除恶工作严格按照经费预算的要求,严格控制预算,对大笔开支均预先通过会议研究决定,再严格按照政府采购的有关规定实施,控制开支。
四、项目绩效情况
2019年以来我县扫黑除恶工作进度情况:成立扫黑除恶专项斗争领导小组,县扫黑办实体化运行,紧扣“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱、无乱强基”方针,全县迅速形成扫黑除恶专项斗争强大声势和打击黑恶势力违法犯罪的高压态势。
五、其他需要说明的问题
(一)根据工作需要,严格按照县局重点工作和县局工作要点工作执行。
(二)炎陵县公安局工作是根据宪法、法律、法规规定,依法进行的。预算支出的绩效评价和分析宜进行定性分析和综合性评价。