炎陵县策源乡人民政府2019年部门决算公开说明

 

浏览次数: 发布时间:2020-10-14 16:05
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炎陵县策源乡人民政府


2019年度部门决算

 

 

目录




第一部分 炎陵县策源乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

 

 

 

 

 

第一部分

 

炎陵县策源乡人民政府单位概况

 

 

 

 

一、部门职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作;推进全面从严治党,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力;贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

(二) 促进经济发展。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村经济发展规划并组织实施;负责推动产业结构调整,指导、管理第一、二、三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计工作;负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色。

(三) 加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作,指导村务公开、村民议事委员会和“一约四会”建设。

(四) 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发公共事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区社会治安、信访维稳等工作;协调平安创建和政法综治、群防群治等工作;负责辖区网格化建设和管理工作,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。

(五) 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,负责辖区就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作;推进审批服务便民化改革,落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进乡便民服务平台标准化建设,提升群众获得感和幸福感。

(六) 法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。炎陵县策源乡人民政府内设机构包括:炎陵县策源乡人民政府机关本级、炎陵县策源乡财政所、炎陵县策源乡党群服务中心、炎陵县策源乡信息咨询服务站、炎陵县策源乡退役军人服务站、炎陵县策源乡综合行政执法大队、炎陵县策源乡社会事务综合服务站、炎陵县策源向农业综合服务站。

(二)决算单位构成。炎陵县策源乡人民政府2019年度部门决算汇总公开单位包括:炎陵县策源乡人民政府本级,无二级机构。

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)


 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计610.96万元。与2018年相比,减少62.52万元,减少9.28%,主要是因为公用经费压减

二、收入决算情况说明

本年收入合计610.96万元,其中:财政拨款收入610.96万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计610.96万元,其中:基本支出374.27万元,占61.26%;项目支出236.70万元,占38.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计610.96万元,与2018年相比,收、支减少62.52万元,减少9.28%,主要是因为部分职能转变,其他优抚支出不再如上年一样从本单位支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出610.96万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少62.52万元,减少9.28%,主要是因为主要是因为部分职能转变,其他优抚支出不再如上年一样从本单位支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出610.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出255.97万元,占41.90%;文化旅游体育与传媒(类)支出13.57万元,占2.22%;社会保障和就业(类)支出49.39万元,占8.08%;卫生健康(类)支出17.12万元,占2.80%;农林水(类)支出220.69万元,占36.12%;商业服务业等(类)支出28万元,占4.58%;住房保障(类)支出26.22万元,占4.29%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为338.20万元,支出决算数为610.96万元,完成年初预算的180.65%,其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为8.88万元,支出决算为11.46万元,完成年初预算的129.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:薪资变动,追加预算。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为134.82万元,支出决算为133.45万元,完成年初预算的98.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少,调减预算。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为23.54万元,支出决算为26.85万元,完成年初预算的114.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:薪资变动,追加预算。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:聘请人员,追加预算。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为39.97万元,支出决算为44.21万元,完成年初预算的110.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:薪资变动,追加预算。

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算,弥补项目资金缺口。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为13.16万元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的103.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是:薪资变动,追加预算。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为13.92万元,支出决算为17.20万元,完成年初预算的123.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是:薪资变动,追加预算。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为32.68万元,支出决算为28.63万元,完成年初预算的87.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调出,调减机关事业单位基本养老保险缴费。

10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为1.46万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的102.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是:按政策增加预算支出。

11. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

12. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为1.06万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的79.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调出,调减支出。

13. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为1.07万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的84.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调出,调减支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为12.24万元,支出决算为12.20万元,完成年初预算的99.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调出,调减支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为4.59万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的98.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调出,调减支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

17. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。

年初预算为15.71万元,支出决算为19.70万元,完成年初预算的125.40%,决算数大于年初预算数的主要原因是:薪资变动,追加预算。

18. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预防非洲猪瘟工作,追加预算。

19. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:开展农村人居环境整治工作,追加预算。

20. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:开展农村产权清产核资经费,追加预算。

21. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算为8.57万元,支出决算为11.30万元,完成年初预算的131.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是:薪资变动,追加预算。

22. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.70万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:开展河长制工作,追加预算。

23. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:开展扶贫工作,追加预算。

24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为148.90万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于村级组织服务群众专项、发放离任村干部生活补助及保障村级运转。

25. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算,用于策源乡农贸市场维修改造。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为26.53万元,支出决算为26.22万元,完成年初预算的98.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动,调减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出374.27万元,其中:人员经费304.85万元,占基本支出的81.45%,主要包括  基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;公用经费69.42万元,占基本支出的18.55%,主要包括  办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为16.20万元,完成预算的90%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为7.20万元,完成预算的90%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出,与上年相比减少0.8万元,减少10%,减少的主要原因是压减一般性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元,支出决算为9万元,完成预算的90%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出,与上年相比减少1万元,减少10%,减少的主要原因是压减一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.2万元,占44.44%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元,占55.56%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为7.2万元,全年共接待来访团组199个、来宾3600人次,主要是各级单位莅临指导工作接待及各村到乡工作餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9万元,主要是公务用车日常保养、维修及燃油费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,本单位年初部门预算338.2万元申报部门整体支出绩效目标管理,其中:基本支出338.2万元,项目支出0元。决算支出610.36万元纳入部门整体支出绩效评价,其中:基本支出374.27万元,项目支出236.09元。本年度对单位1项专项资金开展重点绩效评价,涉及金额56元。本单位积极开展预算绩效管理,加强内控制度建设,规范资金使用审批程序,加强项目的招投标和政府采购管理等,基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看,单位基本支出和项目支出程序规范,预算执行及时、有效,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出69.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少2.91万元,降低4.02%。主要原因是:压减一般性支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1万元,用于召开乡人大会议,人数58人,内容为会场布置、农村代表误工费以及会议用餐。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)其他

本单位没有门户网站,因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。






第四部分


名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 


第五部分

 

               其他

 



炎陵县策源乡人民政府部门整体支出绩效评价报告


一、 部门、单位基本情况

本单位为炎陵县策源乡人民政府所属一级预算单位,单位性质为行政单位。

(一)主要职能

根据炎办发201970号文件,我单位主要职能是:

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作;推进全面从严治党,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力;贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

2、促进经济发展。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村经济发展规划并组织实施;负责推动产业结构调整,指导、管理第一、二、三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计工作;负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色。

3、加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作,指导村务公开、村民议事委员会和“一约四会”建设。

4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发公共事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区社会治安、信访维稳等工作;协调平安创建和政法综治、群防群治等工作;负责辖区网格化建设和管理工作,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。

5、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,负责辖区就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作;推进审批服务便民化改革,落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进乡便民服务平台标准化建设,提升群众获得感和幸福感。

6、法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构情况

炎陵县策源乡人民政府内设机构7个,包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政办公室、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室。

炎陵县策源乡人民政府直属事业单位6个,包括策源乡党群服务中心、策源乡社会事务综合服务站、策源乡农业综合服务站、策源乡退役军人服务站、策源乡综合行政支付大队、策源乡信息咨询服务站

(三)人员情况

炎陵县策源乡人民政府年末在职人数28人。

二、一般公共预算支出情况

2019年炎陵县策源乡人民政府一般公共预算支出合计610.96万元,其中基本支出374.27万元,项目支出236.70万元。

(一)基本支出情况

根据炎陵县策源乡人民政府《收入支出决算总表》中反映的数据,2019年基本支出374.27万元,其中人员经费304.85万元,日常公用经费69.42万元。

(二)项目支出情况

一是2019年度专项资金安排“策源乡农贸市场改造”项目缺口资金15万元。实际使用15万元,专项资金结余0万元.资金主要用于改造策源乡农贸市场。

二是除专项资金以外的其他项目(决算报表项目支出)支出情况。(单位:万元)

项目

预算数

实际执行数

预算执行率

乡镇财政所管理经费

4

4

100%

非洲猪瘟防治经费

2

2

100%

农村人居环境整治奖励

6

6

100%

农村产权清产核资经费

2.1

2.1

100%

河长制经费

5.7

5.7

100%

安全饮水巩固提升

25

25

100%

离任村干部生活补助

17.9

17.9

100%

村级组织服务群众专项

21

21

100%

村级运转经费

110

110

100%

策源乡农贸市场维修改造

28

28

100%

 

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、社会保险基金预算支出情况

无。

、部门整体支出绩效情况

2019年,我乡根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。全面保障了机关日常正常运转。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。截至2019年底,我乡财政一般预算拨款共计610.96万元,其中一般公共服务支出255.97万元;文化旅游体育与传媒支出13.57万元;社会保障和就业支出49.39万元;卫生健康支出17.12万元;农林水支出220.69万元;商业服务业等支出28万元;住房保障支出26.22万元。

六、存在的问题及原因分析

1.由于工作变动性大,导致有些专项工作经费没有办法在年初编制预算时纳入尽量,只能年中追加工作经费。

2.基本支出、项目支出执行与年初预算偏差,原因是年中有追加专项资金,编制预算的先期预见性还不足。

3.预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还需进一步加强。

4.资产管理有待加强。政府办后勤管理制度中专门明确了资产管理制度,但由于多方面的原因,资产入账、报废未能及时处理,资产领用登记台账不健全。

、下一步改进措施

根据我乡部门整体支出管理工作的需要,拟实施改进措施如下:

(一)细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制,进一步加强各站所的预算管理意识;全面编制预算项目,优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二)建立健全财务管理制度及内部控制制度,积极探索在新形势下财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范财政收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格财务审核,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

(三)按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

、其他需要说明的情况

   无。

          2019年度项目绩效评价报告


炎陵县策源乡人民政府关于2019年度

策源乡农贸市场改造的绩效评价报告

 

一、项目概况

随着策源乡社会经济的不断发展,商品流通规模的扩大,原有农贸市场已经不能适应经济发展,无法满足人民群众生产生活需求,对策源乡农贸市场升级改造势在必行。项目资金来源包括省级边贸市场专项资金及自筹

二、项目资金使用及管理情况

该项目共安排55万元,其中省级财政资金40万元(含201812万元),县级财政资金15万(农贸市场改造项目缺口资金15万元)

三、项目组织实施情况

(一)该项目在办理完立项、施工图纸规划设计、经县财政投资评审中心评审等必经程序和手续后,严格按照招投标管理规定,由招标代理公司负责组织实施招投标工作,报主管部门备案后实施。

(二)项目在实施过程中,我单位工作人员定期或不定期到施工现场,监督施工方严格按照规定的建设标准治理进行施工,确保施工材料符合质量要求。施工方、监理方也认真履行合同,加强对项目施工的监管,完善各项管理制度,确保了在工程施工期间没有发生安全生产事故或其他社会治安事件。

四、项目绩效情况

县财政预算评审中审定金额41.59万元从实际情况来看,整个项目实际投资额为56万元(含农贸市场附属工程—公厕改造),根据第三方造价咨询,基本控制在预算批复范围内。

从自查情况来看,市场内部的规划布局设计基本符合施工图纸规划设计,经验收人员验收,确定整个工程质量是合格的。

该项目的建设,从根本上改变了策源农贸市场脏、乱、差的状况,为辖区年内消费者提供了一个干净、舒适的购物消费环境,同时项目建设在促进当地商品流通和社会经济发展等方面都产生了积极影响,基本实现了预期目标。

五、其他需要说明的问题


炎陵县策源乡人民政府2019年部门决算公开表




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