炎陵县水口镇人民政府2020年部门决算公开

 

浏览次数: 发布时间:2021-09-24 17:05
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炎陵县水口镇人民政府

2020年度部门决算

 

目  录


第一部分炎陵县水口镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分


炎陵县水口镇人民政府单位概况



一、 部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作;推进全面从严治党,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力;贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

(二)促进经济发展。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村经济发展规划并组织实施;负责推动产业结构调整,指导、管理第一、二、三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计工作;负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色。

(三)加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作,指导村(居)务公开、村(居)民议事委员会和“一约四会”建设。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发公共事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作。负责辖区社会治安、信访维稳等工作;协调平安创建和政法综治、群防群治等工作,负责辖区网格化建设和管理工作,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。

(五)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,负责辖区就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作。推进审批服务便民化改革,落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进镇便民服务平台标准化建设,提升群众获得感和幸福感。

(六)法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。炎陵县水口镇人民政府内设机构包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室)、民政办公室(卫生健康办公室)、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室、党群服务中心(综合便民服务中心)、社会事务综合服务站(文化综合服务站)、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所。

(二)决算单位构成。炎陵县水口镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:炎陵县水口镇人民政府本级。

 


第二部分


部门决算表



一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

 

第三部分


2020年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11,482,993.08元。与上年相比,增加1,687,645.57元,增长17.23%,主要是因为人员增加,相对应的人员经费及办公经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,482,993.08元,其中:财政拨款收入11,482,993.08元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,482,993.08元,其中:基本支出9,706,820.08元,占84.53%;项目支出1,776,173元,占15.47%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11,482,993.08元,与上年相比,增加1,687,645.57元, 增长17.23%,主要是因为人员增加,相对应的人员经费及办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11,472,993.08元,占本年支出合计的99.91%,与上年相比,财政拨款支出增加1,777,560.57元,增长18.33%,主要是因为人员增加,相对应的人员经费及办公经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11,472,993.08元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出2,845,683元,占24.8%;

国防(类)支出0元,占0%;

公共安全(类)支出50,000元,占0.44%;

教育(类)支出0元,占0%;

科学技术(类)支出0元,占0%;

文化旅游体育与传媒(类)支出487,161元,占4.25%;

社会保障和就业(类)支出873,506.01元,占7.61%;

卫生健康(类)支出510,003.35元,占4.45%;

节能环保(类)支出0元,占0%;

城乡社区(类)支出50,000元,占0.44%;

农林水(类)支出5,296,459.72元,占46.16%;

交通运输(类)支出716,000元,占6.24%;

资源勘探工业信息等(类)支出0元,占0%;

商业服务业等(类)支出0元,占0%;

金融(类)支出0元,占0%;

自然资源海洋气象等(类)支出0元,占0%;

住房保障(类)支出441,180元,占3.85%;

粮油物资储备(类)支出0元,占0%;

灾害防治及应急管理(类)支出203,000元,占1.77%。

其他(类)支出0元,占0%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5,459,124元,支出决算数为11,472,993.08元,完成年初预算的210.16%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为99255元,支出决算为97784元,完成年初预算的98.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1893167元,支出决算为1818110元,完成年初预算的96.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减支出。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为346604元,支出决算为286192元,完成年初预算的82.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减支出。

4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为96695元,支出决算为95324元,完成年初预算的98.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减支出。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为387587元,支出决算为379973元,完成年初预算的98.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减支出。

6、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为168300元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此项预算,年中增加了村级疫情防控一线工作人员临时性工作补助.

7、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为50000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此预算,年中增加了基层行政政法单位补助。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为280050元,支出决算为287161元,完成年初预算的102.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是:干部职工晋级晋档调增工资。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。

年初预算为0元,支出决算为200000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此预算,年中增加了协成村旅游活动经费。

10、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算为0元,支出决算为120000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此预算,年中增加了居委会经费补助经费。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为13600元,支出决算为13600元,完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为445596元,支出决算为438785.92元,完成年初预算的98.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0元,支出决算为155006元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此预算,年中有退休老干部不幸逝世。

14、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。

年初预算为0元,支出决算为18434元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做此项预算。

15、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为18434元,支出决算为5142元,完成年初预算的27.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是:残疾人就业保障提升,保障金下调。

16、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为8664元,支出决算为8573.08元,完成年初预算的98.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动。

17、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为14376元,支出决算为14185.01元,完成年初预算的98.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动。

18、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为79635元,支出决算为99780元,完成年初预算的125.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0元,支出决算为50,000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此预算,年中增加了疫情防控经费。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为223272元,支出决算为208954.8元,完成年初预算的93.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为76944元,支出决算为75800.55元,完成年初预算的98.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为219635元,支出决算为175248元,完成年初预算的79.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动。

23、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为0元,支出决算为50000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此项预算,年中增加了青林村小城镇建设经费。

24、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为1698306元,支出决算为1700708元,完成年初预算的100.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是:干部职工晋级晋档调增工资。

25、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为8238.72元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此项预算。

26、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算为0元,支出决算为36000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此项预算,年中增加了安全饮水资金。

27、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为671573元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此项预算,年中增加了扶贫支出。

28、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为0元,支出决算为2879940元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此项预算。

29、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算为0元,支出决算为310000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此项预算。

30、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为0元,支出决算为36000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此项预算。

31、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为370000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此项预算。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金房(项)。

年初预算为446304元,支出决算为441180元,完成年初预算的98.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动。

33、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为3000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此项预算。

34、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。

年初预算为0元,支出决算为200000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9,706,820.08元,其中:人员经费6,961,247.67元,占基本支出的71.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助;公用经费2,745,572.41元,占基本支出的28.28%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为160,000元,支出决算为153,000元,完成预算的95.63%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0元。

公务接待费支出预算为80,000元,支出决算为80,000元,完成预算的100%,与上年相比减少 86,800元,减少52.04%, 减少的主要原因是积极贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元,支出决算为73,000元,完成预算的91.25%,决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算80,000元,占52.29%,因公出国(境)费支出决算0元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算73,000元,占47.71%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为80,000元,全年共接待来访团组195个、来宾1,250人次,主要是招商引资、发展产业项目以及相关部门指导、检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为73,000元,其中:公务用车购置费0元,炎陵县水口镇人民政府(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费73,000元,主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10,000元;年初结转和结余0元;支出10,000元,其中基本支出0元,项目支出10,000元;年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2,745,572.41元,比年初预算数增加  1,673,444.41元,增长156.09%。主要原因是:对村民委员会和党支部的补助(村级运转经费及服务群众专项经费)未列入年初预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费43,380元,用于召开人大会、党代会、经济工作会议、新型冠状病毒性肺炎防控工作会议、脱贫攻坚工作会议、乡村振兴工作会议、农村人居环境整治工作会议、安全生产工作会议等,人数950人;开支培训费1,500元,用于开展镇村两级人口普查培训、消防车使用培训、办公软件培训等,人数100人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于干部职工进城下乡公干;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。


 

第四部分


名词解释



一、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购金额:本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。



第五部分


附件



2020年度部门整体支出绩效评价报告


一、部门、单位基本情况

(一)主要职能。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作;推进全面从严治党,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力;贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

2、促进经济发展。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村经济发展规划并组织实施;负责推动产业结构调整,指导、管理第一、二、三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计工作;负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色。

3、加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作,指导村(居)务公开、村(居)民议事委员会和“一约四会”建设。

4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发公共事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作。负责辖区社会治安、信访维稳等工作;协调平安创建和政法综治、群防群治等工作,负责辖区网格化建设和管理工作,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。

5、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,负责辖区就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作。推进审批服务便民化改革,落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进镇便民服务平台标准化建设,提升群众获得感和幸福感。

6、法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构情况。

炎陵县水口镇人民政府内设机构包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室)、民政办公室(卫生健康办公室)、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室、党群服务中心(综合便民服务中心)、社会事务综合服务站(文化综合服务站)、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所。

(三)人员情况。

水口镇总编制数77人,2020年末财政供养人数55人,在职全额预算拨款53人。其中人大事务1人,政府办公厅(室)及相关机构事务20人,财政事务5人,群众团体事务1人,党委办公厅(室)及相关机构事务4人,文化和旅游3人,退役军人管理事务2人,农业农村17人。差额事业编1人。三支一扶人员1人。遗属补助12人。建国初期参加革命工作1人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

一般公共预算支出11472993.08元,其中:

1、基本支出9706820.08元,占比84.6%。

2、项目支出1766173元,占比15.4%。

3、一般预算支出完成1147.30万元,比上年增加177.76万元,增长18.33%。其中一般公共服务支出284.57万元(其中武装经费支出4万元),比上年增加43.49万元,增长18.04%;公共安全支出5万元,比上年增加5万元;文化体育与传媒48.72万元,比上年增加43.53万元,增长838.98%;社会保障和就业87.35万元,比上年减少6.75万元,减少7.17%;卫生健康支出51.00万元,比上年增加32.57万元,增长176.72%;城乡社区支出5.00万元,比上年减少5.00万元,减少50.00%;农林水支出529.64万元,比上年减少12.92万元,减少2.38%;交通运输支出71.60万元,比上年增加41.60万元,增长138.67%;住房保障支出44.12万元,比上年增加15.94万元,增长56.55%;灾害防治及应急管理支出20.30万元,比上年增加10.31万元,增长103.17%。

(二)项目支出情况

1、协成村旅游活动经费200000元。

2、青林村小城镇建设50000元。

3、桃村、白源、自源安全饮水资金36000元。

4、浆村支部建设资金350000元。

5、农村危房改造资金50173元。

6、协成村扶贫工作经费200000元。

7、农村公路水毁恢复资金480000元。

8、集镇区道路铺设沥青资金200000元。

9、青林村、桃村公路水毁恢复工程200000元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收支1万元,用于协成村善治示范村创建。

四、社会保险基金预算支出情况

无。

五、部门整体支出绩效情况

2020年,我镇财政工作在县财政局和镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神,积极应对经济下行的严峻形势,统筹推进疫情防控和经济社会发展,大力压减一般性支出,加强民生支出保障,为促进我镇经济发展,社会稳定,脱贫攻坚战取得全面胜利,决胜全面建成小康社会取得决定性成就提供了有力的财力支持,较好地完成了2020年财政工作。

六、存在的问题及原因分析 

绩效管理执行仍然弱化,预算约束仍需加强。

七、下一步改进措施

将绩效管理整体嵌入预算管理流程,加强动态实时管理,推进预算管理和绩效管理一体化。加强项目事前绩效评估,探索运用成本效益分析,提高绩效评价质量,加强绩效评价结果运用,健全绩效评价结果与预算安排、资金拨付、加强管理的挂钩机制。

八、其他需要说明的情况

无。


 

炎陵县水口镇人民政府2020年部门决算公开表格.XLS


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