2021年度炎陵县科技和工业信息化局 部门决算 

 

浏览次数: 发布时间:2022-08-31 09:02
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2021年度

炎陵县科技和工业信息化局 

           部门决算

 

 

 

 

目录

第一部分炎陵县科技和工业信息化局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

第一部分

 

炎陵县科技和工业信息化局

单位概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

炎陵县科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求,在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。炎陵县科技和工业信息化局内设科室7个、直属单位2个(含1个副科级单位),分别为:办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

(二)决算单位构成。炎陵县科技和工业信息化局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:局本级,报表类型为单户型。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位无国有资本经营预算财政拨款支出)

详见附件

 

  

  

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

 


 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计23,275,619.75元。与上年相比,减少5,334,438.2元,减少18.65%,主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23,275,619.75元,其中:财政拨款收入23,275,619.75元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23,275,619.75元,其中:基本支出5,910,734.75元,占25.39%;项目支出17,364,885元,占74.61%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计23,275,619.75元,与上年相比,减少5,334,438.2元, 减少18.65%,主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出23,275,619.75元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少5,284,438.2元,减少18.5%,主要是因为项目支出减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出23,275,619.75元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出5,302,307元,占22.78%;

国防(类)支出0元,占0%;

公共安全(类)支出0元,占0%;

教育(类)支出0元,占0%;

科学技术(类)支出13,744,885元,占59.05%;

文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;

社会保障和就业(类)支出1,414,964.94元,占6.08%;

卫生健康(类)支出629,535.81元,占2.7%;

节能环保(类)支出0元,占0%;

城乡社区(类)支出100,000元,占0.43%;

农林水(类)支出0元,占0%;

交通运输(类)支出0元,占0%;

资源勘探工业信息等(类)支出650,000元,占2.79%;

商业服务业等(类)支出100,000元,占0.43%;

金融(类)支出1,000,000元,占4.3%;

自然资源海洋气象等(类)支出0元,占0%;

住房保障(类)支出333,927元,占1.43%;

粮油物资储备(类)支出0元,占0%;

灾害防治及应急管理(类)支出0元,占0%;

其他(类)支出0元,占0%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,588,777元,支出决算数为23,275,619.75元,完成年初预算的507.23%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2568288元,支出决算为3298835元,完成年初预算的128.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费调整。

2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为62012元,决算数大于年初预算数的主要原因是:纪检组经费追加支出。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为1941460元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加项目经费支出。

4、科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为604000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加项目经费支出。

5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。

年初预算为0元,支出决算为15940.5元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加项目经费支出。

6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为1300000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加项目经费支出。

7、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为900000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加项目经费支出。

8、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。

年初预算为0元,支出决算为1369000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加项目经费支出。

9、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为500000元,支出决算为9555944.5元,完成年初预算的1911.19%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加项目经费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为435557元,支出决算为449466元,完成年初预算的103.19%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费调整。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为335016元,支出决算为327925.12元,完成年初预算的97.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是:上级追加项目经费支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为82542.6元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退休支部经费支出。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为元,支出决算为542180元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退休职工抚恤金支出。

14、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为3312元,支出决算为3280.58元,完成年初预算的99.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费调整。

15、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为10812元,支出决算为9570.64元,完成年初预算的88.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费调整。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为177904元,支出决算为175736.7元,完成年初预算的98.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费调整。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为57840元,支出决算为57109.11元,完成年初预算的98.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费调整。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为159980元,支出决算为396690元,完成年初预算的247.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费调整。

19、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为100000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加项目经费支出。

20、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为100000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加项目经费支出。

21、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。

年初预算为0元,支出决算为550000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加项目经费支出。

22、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为100000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加项目经费支出。

23、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为1000000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加项目经费支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为340068元,支出决算为333927元,完成年初预算的98.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5,910,734.75元,其中:人员经费5,219,245.15元,占基本支出的88.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费691,489.6元,占基本支出的11.7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为6,000元,支出决算为6,000元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,与上年相比减少 0元,减少0%。

公务接待费支出预算为6,000元,支出决算为6,000元,完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,与上年相比减少10,000元,减少100%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6,000元,占100%,因公出国(境)费支出决算0元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,

2、公务接待费支出决算为6,000元,全年共接待来访团组8个、来宾75人次,主要是因公发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元,其中:公务用车购置费0元,炎陵县科技和工业信息化局(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出691,489.6元,比年初预算数增加211,761.6元,增长44.14%。主要原因是:上级追加经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元。本部门2021年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金17,364,885.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出23,275,619.75元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释



一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


炎陵县科技和工业信息化局

整体支出绩效评价报告

 

一、部门、单位基本情况

炎陵县科技和工业信息化局主要职责:贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求,在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。共有内设科室7个、直属单位2个(含1个副科级单位),分别为:办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。2021年度编制人数28人,其中:行政编制13人,事业编制15人;在职人员情况:在职人员32人;离退休未纳入社保4人;其他享受财政定期抚恤、救济和生活补助人员13人。现有各种机动车辆1台(编制1台),其中小轿车1台。2021年在职人员新进人员增加2人。

二、一般公共预算支出情况

2021年度收、支总计2327.56万元,与2020年相比,收、支总计各减少528.45万元。主要原因为项目支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出591.07万元,其中:人员经费521.92万元,占基本支出的88.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费69.15万元,占基本支出的11.7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

(二)项目支出情况

项目支出1736.49万元,占一般公共预算支出的74.61%。

三、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2021年无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

2021年,炎陵县科工信局认真贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务,创造性落实“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路,积极推进“三园三基地三区”建设工作,着力培育产业发展,全力加快科技创新,努力提升服务水平,统筹推进疫情防控,取得了工业经济稳步增长、科技创新更具活力、企业服务更为有力的良好成绩。

(一)坚持一个基调,稳住经济基本盘。始终坚持“稳中求进”总基调,加强运行监测,克服疫情影响,确保发展预期,保障工业经济稳中向好,全年工业稳增长、制造业高质量发展获评“2021年省政府真抓实干督查激励表彰先进”。全年实现规模工业总产值102.8亿元,增长21.3%,完成规模工业增加值34.3亿元,增长12.5%;实现工业企业实缴税金1.9亿元,增长19.1%。

(二)紧扣两大活动,把握发展主动权。一是紧扣产业项目建设年,培优做强主产业。实施产品创新攻坚,真无线耳机、智能电暖器等重大产品创新项目正式投产,累计创税2516万元;全年新增省“小巨人”企业2家,欧科亿升级为国家级“小巨人”企业,新增高新技术企业6家,全县高新技术企业总量达33家。二是紧扣营商环境优化年,提升惠企精准度。组织全县企业联合会第二次会员大会,运用联合会纽带作用建立常态化政企沟通机制;举办炎陵县2021年惠企政策宣讲会,推行惠企政策免审即享,抓实惠企政策兑现;开展民营企业中小企业账款清欠工作,全年新增欠款为零,上级交办核查工作100%完成。

(三)围绕三项建设,提升工作实效性。一是围绕生态工业基地建设。在科学有效推进、协同联动配合、督察督办考核三个方面上下功夫,“一办四组”分工协作、齐抓共管,全年完成工业项目开发12个,完成工业项目签约12个,新开工项目9个,新竣工项目5个,有效盘活僵尸企业2个,17个生态工业基地重点项目强力推进。二是围绕 “三高四新”财源建设。聚力培育税源骨干企业,做大做强企业产品,欧科亿锯齿刀片成为湖南省制造业单项冠军产品,全康电暖器入选国家工信部绿色产品设计名单;建立税收挂钩机制,在产业政策制定、专项资金分配上向高税收企业倾斜。三是围绕“民生100”工程建设。扎实推进5G基站建设,提升农村通信网络质量,切实增强农村用户获得感,新建5G基站156个,4G基站6个,完成2个行政村通组光纤,全面完成“民生100”工程任务。

(四)落实四类服务,增强人民满意度。一是落实政务服务。全年争取到位各类专项政策奖补资金1600余万元,深化“放管服”改革,发布办事流程指南,将行政审批服务事项纳入政务中心综合窗口办理事项,实行接单制管理。二是落实科技服务。举办全县高新技术企业培训会,进行科技创新政策辅导;组织科技专家进园区活动,6家园区企业与长沙理工大学达成校企合作;86名科技特派员进行农村实用技术培训100余期;科技专家服务团开展下乡服务活动,服务村镇10多处,对全域旅游示范区创建、乡村振兴等方面建言献策。三是落实金融服务。召开政银企对接会,促成4家银行与10家规模企业集中签订银企合作协议,累计授信4.05亿元;举办金融专场宣讲会,为企业家普及金融政策。四是落实防控服务。有力有序推进防疫物资储备调拨和应急通信服务,保障全县各医院治疗点、疫苗接种点、集中隔离点、核酸检测等重点场所及各相关职能部门的防控物资供应和通信网络畅通。

六、存在的问题及原因分析

因年初预算支出经费不足,造成年中大批量追加支出预算,造成预决算差距较大。建议县财政能在年初预算中安排单位常年开展的专项经费,以减少决算与年初预算的差异。 

七、下一步改进措施

加强监管,进一步完善财务制度,规范财经纪律,坚决把权力关进制度的笼子里,实行会计和报账员一人一岗,钱、账分离。严格落实专项资金使用管理规定,做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接,做好专项资金的预算安排,调增人员基本支出的预算安排。

八、其他需要说明的情况


炎陵县科技和工业信息化局

2021年一般公共服务专项预算支出绩效报告

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

炎陵县科技和工业信息化局主要职能为贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求,在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。内设科室7个、直属单位2个(含1个副科级单位),分别为:办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

(二)项目基本情况简介。

2021年财政预算安排的局一般公共服务专项预算资金187.00万元,包括:其他一般公共服务支出(惠企奖励项目)187.00万元1个子项目。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

截止绩效评价日,由县级财政追加预算指标187.00万元到我局承担安排拨付有关责任单位,项目资金187.00万元万元已全部到位,资金到位率100%。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

截止绩效评价日,项目资金使用187.00万元,资金使用率100%。

(三)项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查,检查过程中发现项目没有违规情况,均用于一般公共服务专项支出项目。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该项目属一般公共服务专项支出项目,由我局按照预算拨付到项目实施单位,再由项目实施单位组织实施,项目资金使用过程中没有调整,全部用于该项目。

(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由我局进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况

根据相关财务数据,项目实际到位资金187.00万元,实际支出187.00万元,使用率100%。综上所述,项目成本(预算)控制在合理范围内。

(2)项目成本(预算)节约情况

根据相关财务数据,项目实际到位资金187.00万元,实际支出187.00万元,使用率100%。

2. 项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度

截止绩效基准日,已完成项目进度100%。

(2)项目完成质量

按该项经费进行项目开展前进行预算,确保年度完成任务,验收合格。

3. 项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度

项目按预期时间完成。

(2)项目实施对经济和社会的影响

该经费用于其他一般公共服务支出(惠企奖励项目),项目实施后,在繁荣经济、吸纳就业、改善民生、促进创新等方面等到提升、促进县工业经济的良性发展,壮大我县工业经济实力。

4. 项目的可持续性分析

项目按期完成后,从初期效果来看,经济效益和社会效益显著,政府部门将继续加强对该项目的管理和监督,确保该项目持续发展。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。无

(二)主要经验做法、存在的问题和建议。

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核,并在支付流程中严格会计核算规范程序,从根本上确保项目资金使用效率。




炎陵县科技和工业信息化局

2021年科学技术支出专项预算支出绩效报告

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

炎陵县科技和工业信息化局主要职能为贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求,在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。内设科室7个、直属单位2个(含1个副科级单位),分别为:办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

(二)项目基本情况简介。

2021年财政预算安排的科学技术支出专项预算资金1374.49万元,包括:其他基础研究支出(创新型城市建设项目)60.40万元,科技成果转化与扩散(技术创新引导计划项目)1.59万元,其他技术研究与开发支出(制造强省专项资金、移动互联网产业发展项目)130.00万元,其他科技条件与服务支出(创新型省份项目)90.00万元,科技重大专项(创新型城市研发管理项目)136.90万元,其他科学技术支出(科技人才、创新项目)955.59万元等6个子项目。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

截止绩效评价日,由县级财政追加预算指标1374.49万元到我局承担安排拨付有关责任单位,项目资金1374.49万元已全部到位,资金到位率100%。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

截止绩效评价日,项目资金使用1374.49万元,资金使用率100%。

(三)项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查,检查过程中发现项目没有违规情况,均用于一般公共服务专项支出项目

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该项目属科学技术支出专项支出项目,由我局按照预算拨付到项目实施单位,再由项目实施单位组织实施,项目资金使用过程中没有调整,全部用于该项目。

(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由我局进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况

根据相关财务数据,项目实际到位资金1374.49万元,实际支出1374.49万元,使用率100%。综上所述,项目成本(预算)控制在合理范围内。

(2)项目成本(预算)节约情况

根据相关财务数据,项目实际到位资金1374.49万元,实际支出1374.49万元,使用率100%。

2. 项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度

截止绩效基准日,已完成项目进度100%。

(2)项目完成质量

按该项经费进行项目开展前进行预算,确保年度完成任务,验收合格。

3. 项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度

项目按预期时间完成。

(2)项目实施对经济和社会的影响

该经费用于推动全县科学技术发展,项目实施后,提升了我县的科学技术水平、有助于我县经济的良性发展,壮大我县经济实力。

4. 项目的可持续性分析

项目按期完成后,从初期效果来看,经济效益和社会效益显著,政府部门将继续加强对该项目的管理和监督,确保该项目持续发展。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。无

(二)主要经验做法、存在的问题和建议。

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核,并在支付流程中严格会计核算规范程序,从根本上确保项目资金使用效率。

 


炎陵县科技和工业信息化局

2021年资源勘探信息等支出专项预算支出绩效报告

    一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

炎陵县科技和工业信息化局主要职能为贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求,在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。内设科室7个、直属单位2个(含1个副科级单位),分别为:办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

(二)项目基本情况简介。

2021年财政预算安排的资源勘探信息等支出预算资金65.00万元,包括:其他工业和信息产业监管支出(工业互联网应用示范创建项目)10.00万元,中小企业发展专项(中小企业发展项目)55.00万元等2个子项目。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

截止绩效评价日,由县级财政追加预算指标65.00万元到我局承担安排拨付有关责任单位,项目资金65.00万元万元已全部到位,资金到位率100%。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

截止绩效评价日,项目资金使用65.00万元,资金使用率100%。

(三)项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查,检查过程中发现项目没有违规情况,均用于一般公共服务专项支出项目。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该项目属资源勘探信息等支出项目,由我局按照预算拨付到项目实施单位,再由项目实施单位组织实施,项目资金使用过程中没有调整,全部用于该项目。

(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由我局进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况

根据相关财务数据,项目实际到位资金65.00万元,实际支出65.00万元,使用率100%。综上所述,项目成本(预算)控制在合理范围内。

(2)项目成本(预算)节约情况

根据相关财务数据,项目实际到位资金65.00万元,实际支出65.00万元,使用率100%。

2. 项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度

截止绩效基准日,已完成项目进度100%。

(2)项目完成质量

按该项经费进行项目开展前进行预算,确保年度完成任务,验收合格。

3. 项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度

项目按预期时间完成。

(2)项目实施对经济和社会的影响

该经费用于推动全县工业信息化全面发展,项目实施后,大大提升了我县工业信息化水平、有利于我县工业经济的良性发展,壮大我县经济实力。

4. 项目的可持续性分析

项目按期完成后,从初期效果来看,经济效益和社会效益显著,政府部门将继续加强对该项目的管理和监督,确保该项目持续发展。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。无

(二)主要经验做法、存在的问题和建议。

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核,并在支付流程中严格会计核算规范程序,从根本上确保项目资金使用效率。




炎陵县科技和工业信息化局

2021年商业服务业等支出专项预算支出绩效报告 

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

炎陵县科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求,在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。科工信局由原经科商粮局拆分,原创业园更名为中小企业服务中心并入组成。机构改革后我单位共有内设科室7个、直属单位2个(含1个副科级单位),分别为:办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

(二)项目基本情况简介。

2021年财政预算安排的局商业服务业等支出预算资金10.00万元,包括:涉外发展服务支出(加工外贸项目)10万元1个子项目。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

截止绩效评价日,由县级财政追加预算指标10.00万元到我局承担安排拨付有关责任单位,项目资金10.00万元万元已全部到位,资金到位率100%。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

截止绩效评价日,项目资金资金使用10.00万元,资金使用率100%。

(三)项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查,检查过程中发现项目没有违规情况,均用于一般公共服务专项支出项目。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该项目属商业服务业等支出项目,由我局按照预算拨付到项目实施单位,再由项目实施单位组织实施,项目资金使用过程中没有调整,全部用于该项目。

(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由我局进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况

根据相关财务数据,项目实际到位资金10.00万元,实际支出10.00万元,使用率100%。综上所述,项目成本(预算)控制在合理范围内。

(2)项目成本(预算)节约情况

根据相关财务数据,项目实际到位资金10.00万元,实际支出10.00万元,使用率100%。

2. 项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度

截止绩效基准日,已完成项目进度100%。

(2)项目完成质量

按该项经费进行项目开展前进行预算,确保年度完成任务,验收合格。

3. 项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度

项目按预期时间完成。

(2)项目实施对经济和社会的影响

该经费用于推动县商业服务业-其他涉外发展服务发展,项目实施后,大大提升了我县外贸经济能力、有利于我商业经济良性发展,壮大我县经济实力。

4. 项目的可持续性分析

项目按期完成后,从初期效果来看,经济效益和社会效益显著,政府部门将继续加强对该项目的管理和监督,确保该项目持续发展。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。无

(二)主要经验做法、存在的问题和建议。

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核,并在支付流程中严格会计核算规范程序,从根本上确保项目资金使用效率。



炎陵县科技和工业信息化局

2021年金融支出专项预算支出绩效报告 

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

炎陵县科技和工业信息化局主要职能为贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求,在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。内设科室7个、直属单位2个(含1个副科级单位),分别为:办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。

(二)项目基本情况简介。

2021年财政预算安排的金融支出预算资金100.00万元,包括:其他金融发展支出(多层次资本市场构建补助项目)100.00万元1个子项目。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

截止绩效评价日,由县级财政追加预算指标100.00万元到我局承担安排拨付有关责任单位,项目资金100.00万元万元已全部到位,资金到位率100%。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

截止绩效评价日,项目资金资金使用100.00万元,资金使用率100%。

(三)项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查,检查过程中发现项目没有违规情况,均用于一般公共服务专项支出项目。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

该项目属金融支出项目,由我局按照预算拨付到项目实施单位,再由项目实施单位组织实施,项目资金使用过程中没有调整,全部用于该项目。

(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由我局进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况

根据相关财务数据,项目实际到位资金100.00万元,实际支出100.00万元,使用率100%。综上所述,项目成本(预算)控制在合理范围内。

(2)项目成本(预算)节约情况

根据相关财务数据,项目实际到位资金100.00万元,实际支出100.00万元,使用率100%。

2. 项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度

截止绩效基准日,已完成项目进度100%。

(2)项目完成质量

按该项经费进行项目开展前进行预算,确保年度完成任务,验收合格。

3. 项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度

项目按预期时间完成。

(2)项目实施对经济和社会的影响

该经费用于推动其他金融发展支出项目,项目实施后,提升了我县金融发展能力、有利于我金融行业良性发展。

4. 项目的可持续性分析

项目按期完成后,从初期效果来看,经济效益和社会效益显著,政府部门将继续加强对该项目的管理和监督,确保该项目持续发展。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。无

(二)主要经验做法、存在的问题和建议。

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核,并在支付流程中严格会计核算规范程序,从根本上确保项目资金使用效率。

炎陵县科技和工业信息化局2021年决算公开表格


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