2021年度炎陵县自然资源局部门决算

 

浏览次数: 发布时间:2022-08-31 09:33
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2021年度

炎陵县自然资源局

部门决算

 

 

目录

第一部分炎陵县自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

 

第一部分

 

炎陵县自然资源局单位概况

 

 

 

 

一、 部门职责

炎陵县自然资源局主要职能是主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、利用和农业区划、测绘行业管理工作。

    二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。局机关内设机构6个,分别是:办公室、政策法规股(行政审批股)、调查监测和确权登记股(地理信息和测绘股)、国土空间用途管制和耕地保护股(所有者权益和开发利用股)、空间规划股(城乡规划和建设项目管理股)、矿产管理和地质环境股(生态修复股)。局下属事业单位8个,分别是:自然资源行政执法大队、土地储备中心、不动产登记中心、土地整理中心、自然资源事务中心、自然资源信息中心、自然资源测绘队、城乡建设和规划设计室。乡镇所10个,分别是:霞阳所、沔渡所、水口所、鹿原所、中村所、十都所、船形所、龙溪所、下村所、策源所。

(二)决算单位构成。炎陵县自然资源局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:炎陵县自然资源局本级,无下属预算单位。

 

第二部分

 

部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计55,972,687.61元。与上年相比,减少30,180,649.99元,减少35.03%,主要是因为增减挂钩、土地储备等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计55,972,687.61元,其中:财政拨款收入55,972,687.61元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计55,972,687.61元,其中:基本支出11,191,316.41元,占19.99%;项目支出44,781,371.2元,占80.01%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计55,972,687.61元,与上年相比,减少30,056,750.99元, 减少34.94%,主要是因为增减挂钩、土地储备等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出14,338,604.41元,占本年支出合计的25.62%,与上年相比,财政拨款支出减少266,891.89元,减少1.83%,主要是因为人员调出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出14,338,604.41元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;

国防(类)支出0元,占0%;

公共安全(类)支出0元,占0%;

教育(类)支出0元,占0%;

科学技术(类)支出0元,占0%;

文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;

社会保障和就业(类)支出698,466.44元,占4.87%;

卫生健康(类)支出804,378.54元,占5.61%;

节能环保(类)支出390,000元,占2.72%;

城乡社区(类)支出0元,占0%;

农林水(类)支出65,000元,占0.45%;

交通运输(类)支出0元,占0%;

资源勘探工业信息等(类)支出0元,占0%;

商业服务业等(类)支出0元,占0%;

金融(类)支出0元,占0%;

自然资源海洋气象等(类)支出9,698,376.43元,占67.64%;

住房保障(类)支出648,183元,占4.52%;

粮油物资储备(类)支出0元,占0%;

灾害防治及应急管理(类)支出2,034,200元,占14.19%;

其他(类)支出0元,占0%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为9,529,603元,支出决算数为14,338,604.41元,完成年初预算的150.46%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为680676元,支出决算为633071.68元,完成年初预算的93%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动减少

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为28582.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整增加。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为20016元,支出决算为18283.59元,完成年初预算的91.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动减少

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为22020元,支出决算为18529.17元,完成年初预算的84.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为8580元,支出决算为8140元,完成年初预算的94.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为117852元,支出决算为109572.60元,完成年初预算的92.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动减少。

7、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为667652元,支出决算为686665.94元,完成年初预算的102.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员缴费基数调整增加。

8、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)

年初预算为0元,支出决算为390000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了小水电整改规划编制经费。

9、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为10000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人居环境整治经费。

10、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为55000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了滑坡治理支出。

11、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为7154683元,支出决算为9040288.43元,完成年初预算的126.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分专项年初未纳入预算。

12、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。

年初预算为160000元,支出决算为160000元,完成年初预算的100%。

13、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。

    年初预算为0元,支出决算为84350元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了不动产登记发证支出。

14、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

    年初预算为0元,支出决算为413738元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了采矿权出让基准价编制支出。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为698124元,支出决算为648183元,完成年初预算的92.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动减少。

16、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)

年初预算为0元,支出决算为2034200元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了省级地质灾害治理和防治支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出11,191,316.41元,其中:人员经费10,372,219.76元,占基本支出的92.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费819,096.65元,占基本支出的7.32%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为83,300元,支出决算为52,029.76元,完成预算的62.46%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,与上年相比减少 0元,减少0%。

公务接待费支出预算为51,300元,支出决算为35,230元,完成预算的68.67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少 48,770元,减少58.06%, 减少的主要原因是厉行节约,规范公务接待活动,强化内部控制制度

公务用车购置费及运行维护费支出预算为32,000元,支出决算为16,799.76元,完成预算的52.5%,决算数小于预算数的主要原因是从严控制经费,与上年相比减少37,200.24元,减少68.89%,减少的主要原因是从严控制了经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算35,230元,占67.71%,因公出国(境)费支出决算0元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16,799.76元,占32.29%。其中:

     1、因公出国(境)费支出决算为0元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为35,230元,全年共接待来访团组80个、来宾480人次,主要是上级各项检查发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16,799.76元,其中:公务用车购置费0元,炎陵县自然资源局更新公务用车0辆公务用车运行维护费16,799.76元,主要是执法巡查和地灾防治用车支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入41,634,083.2元;年初结转和结余0元;支出41,634,083.2元,其中基本支出0元,项目支出41,634,083.2元;年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出819,096.65元,比年初预算数减少  155,346.35元,降低15.94%。主要原因是:非税返还收入减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元;开支培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是执法巡查和地灾防治用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0 个,共涉及资金3147288元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度增减挂钩等3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金41634083.20元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出14338604.41元,政府性基金预算支出41634083.20元。从评价情况来看,本单位预算编制科学合理,在职责履行以及履职效益方面取得了较好的成绩

2)部门决算中项目绩效自评结果。

增减挂钩项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40675761.22元,执行数为40675761.22元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成增减挂收入185447570元;二是项目及时完工,新增农用地6072亩,其中新增耕地2337亩。发现的主要问题及原因:一是由于县财政资金紧缺,有关项目款支付进度缓慢;二是项目审计及验收工作进度较慢。下一步改进措施:一是加强对项目进度的督查,促进项目顺利进行;二是为加快新的增减挂钩项目的实施,建议适当减化相关程序,提高效率;三是加快增减挂钩项目资金拨付的进度

地质灾害应急处理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2089200元,执行数为2089200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保人民的生命和财产安全;二是完成应急处置9处,减缓和避免了灾害危险。发现的主要问题及原因:一是我县地处山区,地质灾害隐患点点多面广,巡查监测预警任务艰巨,地质灾害防治监管仍存盲区;二是治理项目的预算财评、政府采购或招投标行政审批程序环节较多,增加了中小型项目时间和单个资金成本。下一步改进措施:一是为消除或减少地质灾害隐患,从源头抓起,将农村村民削坡建房地质灾害危险性简易评估审批制度纳入农村村民建房审批制度内;二是加快项目资金拨付的进度

其他自然资源事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2016409.98元,执行数为2016409.98元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目实施完成后将产生显著的经济效益、社会效益和环境效益,能更好的为县域经济持续发展服好务。一是批回建设用地6个,新签增减挂钩合同5个,交易资金22689505元。二是土地开发利用方面已完成出让46宗,收取出让金268905934元。三是核发“两证”162份。四是核发《乡村建设规划许可证》152本。五是启动了黄桃小镇产业策划与片区城市设计工作。发现的主要问题及原因:一是由于县财政资金紧缺,有关项目款支付进度缓慢;二是项目审计及验收工作进度较慢。下一步改进措施:一是加强对项目进度的督查,促进项目顺利进行;二是加快项目资金拨付的进度

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

  

第四部分

 

名词解释

 

  一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  八、机关运行经费:主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

    九、政府采购金额:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。

  

 

 

第五部分

 

附件


2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、炎陵县自然资源局基本情况

(一)基本情况。

 1、部门职责

炎陵县自然资源局主要职能是主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、利用和农业区划、测绘行业管理工作。

 2、机构情况。局机关内设机构6个,分别是:办公室、政策法规股(行政审批股)、调查监测和确权登记股(地理信息和测绘股)、国土空间用途管制和耕地保护股(所有者权益和开发利用股)、空间规划股(城乡规划和建设项目管理股)、矿产管理和地质环境股(生态修复股)。局下属事业单位8个,分别是:自然资源行政执法大队、土地储备中心、不动产登记中心、土地整理中心、自然资源事务中心、自然资源信息中心、自然资源测绘队、城乡建设和规划设计室。乡镇所10个,分别是:霞阳所、沔渡所、水口所、鹿原所、中村所、十都所、船形所、龙溪所、下村所、策源所。

 3、人员情况。现有在职人员82人,其中财政全额拨款59人、自收自支23人;另有退休人员15人。在职人员较上年减少6人(辞职2人、调出2人、转退休2人)。

(二)部门年度整体支出绩效目标

1、进一步严格保护耕地资源,落实耕地保护责任制;

2、做好规划、管理和用地保障工作;

3、认真抓好增减挂钩项目实施;

4、加强土地储备,做好土地经营工作;

5、加强地质灾害防治,保障群众生命财产安全;

6、做好执法监察工作;

7、各项自然资源基础工作规范有序实施

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021年公共预算基本支出11191316.41元,占本年支出的19.99%。其中:2021年度财政拨款基本支出11,191,316.41元,其中:人员经费10,372,219.76元,占基本支出的92.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费819,096.65元,占基本支出的7.32%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出情况

2021年项目支出3147288元,占本年支出的5.62%。其中:节能环保支出390000.00元,占总支出的0.7%;农林水支出65000.00元,占总支出的0.12%;自然海洋气象等支出658088.00元,占总支出的1.18%;灾害防治及应急管理支出2034200.00元,占总支出的3.62%。

三、 政府性基金预算支出情况

城乡社区支出41634083.20元,占总支出的74.39% 主要是用于增减挂钩、用地报批、灾毁复垦项目等支出。 

四、国有资本经营预算支出情况

     

五、社会保险基金预算支出情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为680676元,支出决算为633071.68元,完成年初预算的93%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动减少

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为28582.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整增加。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为20016元,支出决算为18283.59元,完成年初预算的91.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动减少

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为22020元,支出决算为18529.17元,完成年初预算的84.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为8580元,支出决算为8140元,完成年初预算的94.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为117852元,支出决算为109572.60元,完成年初预算的92.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动减少。

7、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为667652元,支出决算为686665.94元,完成年初预算的102.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员缴费基数调整增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为698124元,支出决算为648183元,完成年初预算的92.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动减少。

六、部门整体支出绩效情况

一是要素保障持续高效

1、土地开发利用合理。完成土地出让46宗,面积325.68亩,土地出让金26890.5934万元。

2、用途管制节约集约。批回建设用地6个,面积10.2246公顷;正在组卷8个,面积12.0367公顷。受理各类项目用地情况说明40余宗。设施农用地上图入库超额完成省厅任务。

3、整合资源促发展更有效。2021年非税收入完成数1022.0389万元。土地及增减挂收入完成数5.16亿元,其中土地出让收入3.31亿元、增减挂收入1.85亿元。

二是土地整治坚强有力

1、耕地保护有成效。紧紧围绕“占补平衡”,开展耕地保护工作,严格实行补充耕地,监理耕地数量、水田规模、粮食产能三类指标,落实占一补一、占优补优、占水田补水田,实现数量、质量、生态三位一体的耕地占补平衡。炎陵县已连续22年实现了耕地占补平衡。

2、耕地保护有新举措。科学编制耕地保护国土空间专项规划,炎陵县耕地保护一张图编制已形成初步成果,报省、市审核。狠抓项目建设,促进耕地保护。

三是空间布局日趋合理

1、坚持科学规划,优化空间布局。有效推进国土空间总体规划编制工作,已完成国土空间总体规划大纲和10个专题研究初步成果,已通过规划大纲和8个专题研究的部门审查和专家咨询审查。耕地保护专项、耕地保护一张图、教育专项、消防专项等专项规划均已形成初稿。“三线划定”生态保护红线调整优化成果已完成,永久基本农田控制线正在核实整改,城镇开发边界控制线优化调整中,成果均已提交省厅。城镇建设用地规划现状基数已进行第四轮基数成果转换。启动了炎陵县新城片区(黄桃小镇)产业策划与片区城市设计以及炎陵县新城片区(黄桃小镇)控制性详细规划与炎陵县特色风貌与总体城市设计。

2、坚持严管严控,落实城乡规划。严格管控城乡规划成果,牢固树立“规划是法规”的观念,强化各类规划建设审批,严控绿地率、容积率、建设密度等指标,注重建筑风格、配套设施、景观营造等审查,确保规划成果得到落实。

四是地质灾害百密无疏

1、安全生产常抓常新。健全网格,严格考核。按照“片区包干、划分网格、实名责任、责任到位”的原则,每个乡镇自然资源所为一个基本网格,明确人员,具体负责对辖区矿山、地质灾害隐患点安全隐患排查,做到及时发现及时报告,把安全隐患遏止在萌芽状态。

2、地灾防治未雨绸缪。加强农村切坡建房地质灾害防范工作。制定《炎陵县地质灾害防治知识宣传培训工作方案(2020年-2025年)》,发放《切坡建房警示牌》7000余块。联合气象部门向各级群防群治人员发布预警预报信息17次6000余条,对全县180处地质灾害防治点进行适时监测。在城区与7个乡镇安装地质灾害普适监测仪11个,实现自动化信息化线上监测。启动地灾防治应急处置工程12处,不断强化防汛抗旱与地灾防治工作力度。

五是民生工程有量有质

1、化解办证难问题有突破。推进全县集中化解房地产办证信访突出问题专项行动,化解林盛家园、教师村、湘酃苑、正泰小区、东山明珠、天杰、圳宁国际等15个项目办证难问题,完成办理总证户数4159户,分户证户数1364户。

2、不动产登记有创新。推行“交房即交证”,亿都九里晴川和碧桂园项目实施“交房即交证”,其中亿都九里晴川完成10栋593套首次登记,发放分户证186本,碧桂园完成4栋241套首次登记,发放分户证131本。

3、城乡建设用地确权与第三次国土调查。完成第三次国土调查土地权属总面积202976.86公顷查清了全县120973个地块的地类、面积、分布和权属。开展农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记,涉及全县2030平方公里44724宗地。目前已完成资料签字率97.53%,资料扫描入库率93.99%,落宗完成率72.48%,颁发不动产权证书8220本。其中易地扶贫搬迁安置房不动产登记发证达到100%。

六是各项工作齐头并进

1、行政执法稳步推进。办理违法案件13起,出动执法人员649人次,检查相关生产经营单位62家,立案查处案件4起,责令停产停业3家,制止违法行为16起。

2、信访维稳扎实开展。审核行政处罚案件5件,参与重大业务会审会14次;组织听证3次。接待群众来信来访、转信转访10次,及时化解了矛盾。受理县长热线67件,办结回复群众满意率达98%以上。

七、存在的问题及原因分析

一是合理安排收支预算,严格预算管理。按照“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,科学合理编制部门预算,使预算更加切合实际。进一步细化预算,严格执行,增强预算约束意识,提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为,提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策,自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督,做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度,严格财经手续,完善经费使用内部控制制度,加强对原始票据的合法性、完整性审核,做到票据合法规范,手续完备。三是建设阳光财务,提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理,程序更加规范透明,分配更加公平公正,资金更加安全高效。

八、 下一步改进措施

年度决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

一是合理安排收支预算,严格预算管理。按照“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,科学合理编制部门预算,使预算更加切合实际。进一步细化预算,严格执行,增强预算约束意识,提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为,提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策,自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督,做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度,严格财经手续,完善经费使用内部控制制度,加强对原始票据的合法性、完整性审核,做到票据合法规范,手续完备。三是建设阳光财务,提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理,程序更加规范透明,分配更加公平公正,资金更加安全高效。科学合理编制部门预算,进一步细化预算,增强预算约束意识,提高科学化、精细化预算管理水平。进一步健全机关各项财务制度,完善经费使用内部控制制度,建设阳光财务,提高资金效益。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

   无。

炎陵县自然资源局2021年部门决算公开表格.XLS

 

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